1.Pred vytvorením priznania DPH doporučujeme skontrolovať nahraté doklady v účtovníctve pomocou asistenta ( obr.1 ).
2.Program skontroluje nahraté doklady a zobrazí zostavu o výsledku kontroly ( obr.2).
3.Program kontroluje a upozorní Vás ak
-v rozúčtovaní dokladu je nulový účet alebo účet nie je v osnove
-od jedného dodávateľa máte viackrát nahratý doklad s rovnakým variabilným symbolom-číslom faktúry
-dátum vystavenia alebo doručenia faktúry je mimo rozsahu aktuálneho ročného účtovného obdobia
-v jednoduchom účtovníctve použijete výdajový pohyb pre príjem peňazí alebo príjmový pohyb pre výdaj
4.Program pri každom spustení kontroly kontroluje vždy celý rok nie len nastavený účtovný mesiac.
5.Doklady vypísané v zozname o výsledku kontroly by ste mali preveriť. V prípade viacnásobného výskytu variabilného symbolu-čísla faktúry od jednéhho dodávateľa si dajte podľa čísla faktúry vyhľadať v zozname faktúr doklady s týmto číslom faktúry a preverte či dodávateľ používa rovnaký variabilný symbol ( orange, tmobil...) v tom prípade sa nejedná o chybu alebo je skutočne 2x nahratá dodávateľská faktúra. Pri dodávateľských fakturách od 1.1.2014 program toleruje 2x rovnaký variabilný symbol napr. 240035 ak má dodávateľská faktúra odlišné číslo faktúry napr. MF200035 a ABG200035. Tieto dodávateľské faktúry program neoznačí ako 2x nahraté. Variabilný symbol je sice rovnaký ale číslo faktúry sa nerovná.